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55中央部门违规资金40亿
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时间:2009-06-25
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【中央部门违规资金】
挤占挪用和转移财政资金 14.83亿
民航局、体育总局等39个部门5.81亿元
质检总局、物资储备局等39个部门所属117单位 9.02亿元
多报多领财政资金 3668万元
环境保护部、农业部等5个部门 2035万元
国土资源部、广电总局等5个部门所属7单位 1633万元
违规收费 6.22亿元
知识产权局、人口计生委等11个部门 3.37亿元
交通运输部等7个部门所属8个单位 2.85亿元
未及时上缴非税收入 19.08亿元
林业局等13部门12.54亿元
商务部、国资委等12个部门所属55个单位6.54亿元
本报讯(记者杨华云)昨日公布的审计报告显示,中央部门在去年预算执行中的违法违规资金,呈下降趋势,不过仍达到40亿元。
受国务院委托,国家审计署审计长刘家义向十一届全国人大常委会第九次会议作了“2008年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告”(下称《报告》)。
中央部门损失浪费超4亿
《报告》共涉及“中央部门预算执行审计情况”、“重大投资项目审计情况”等11个方面。
本次中央部门预算执行审计涉及55个中央部门,并延伸审计285个所属单位。《报告》并未按惯例披露“管理不规范的问题资金”,而是重点报告了违规资金。这类资金达到40.5亿元,损失浪费问题则达到4.67亿。
刘家义表示,审计发现的违法违规问题呈下降趋势。问题资金占审计财政拨款额的比重,比去年下降了3.2%。
审计署再提修订“预算法”
《报告》的另一个特点是,不注重个案介绍而注重对政策执行的评价。审计署有关负责人称,“这样可能不会产生点名批评的轰动效应,但便于阅读者审视带有普遍性和倾向性的问题”。
从2007年起,审计报告逐步淡化“风暴”意味,有人批评审计报告变成“无名氏”。上述负责人表示,财经领域违法违规问题很多带有普遍性,根源在于体制机制不完善,审计报告更加注重揭示这些问题。
与此相对应的是,《报告》首次包含了“对财政体制的审计调查情况”,并用专门一节向全国人大提出5项建议,包括“尽快修订预算法”等。
去年资金整改267亿
据刘家义介绍,针对去年审计查出的问题,各部门单位认真整改。被挤占挪用的267.73亿元资金已追回或归还原资金渠道,根据审计建议完善各项制度规定158项。116起涉嫌违法犯罪案件线索移送纪检监察和司法机关查处后,已有30人被逮捕、起诉或判刑,117人受到党纪政纪处分。
【税收征管】
169企业被征23亿“过头税”
44企业“钻空子”少缴消费税116亿
本报讯(记者杨华云)报告披露了国税部门在税收征管中存在的问题。
有62个县级国税局违规向169户企业提前征税或多征税款23.4亿元。而在抽查的214户企业中,国税部门却违规将71户企业的130.92亿元税款延期征收,占这些企业当期应缴税款的54%(审计后,已征缴入库)。
由于消费税制度不完善,烟、酒和化妆品类的消费税主要在生产环节从价计征,一些生产企业通过关联交易等手段压低产品出厂价,以少缴消费税。根据对44户企业的测算,2007年和2008年他们少缴消费税116.15亿元,相当于这些企业同期实缴消费税的27%。
■企业说法
“过头税根在地方政府支撑”
本报讯(记者李静)北京一家大型食品生产企业负责人昨日表示,过头税存在的根源,在于地方政府的支撑。
他说,地方政府把税收的压力转移到税务部门身上,税务部门在面临“完不成预算、影响财政收入”的压力下,就开始“寅吃卯粮”收“过头税”。“过头税”大多发生在区级企业、中小企业,因为这些企业的生存很大程度上依赖地方政府的支持。而一些“关系比较硬”的企业,就可以得到财政拨款、甚至可以延期缴税。
这位负责人还表示,食品生产行业的税负很高。食品加工行业一般平均税负要达到2%-3%,而遵纪守法的大型国企所缴的税要达到10%。“企业一年的净利润还没有向国家缴的税多。在经营较好的情况下,企业的净利润只能达到上缴税额的80%。缴完税就没有利润或者负利润的企业,也比比皆是”。
■专家观点
限制关联交易各地松紧不一
专家称税收法规应尽量限制关联交易避税
中山大学岭南学院财政税务系主任林江指出,关联交易导致消费税漏洞大,“应该在税收法规当中尽可能限制这种避税行为”。
所谓关联交易避税,一般是指厂家设立自己的销售公司,先将产品低价出售给销售公司,销售公司再以高价出售给经销商。企业按低价报税,就可以少缴税。
林江指出,关联交易避税虽不违法,但听之任之又会给国家财政带来损失。虽然政府对于关联交易有一些限制,但各地标准并不一样,有些地方紧、有些地方松。有的地方为了保住纳税户,怕执法太强企业会走,也就睁一只眼闭一只眼。
据了解,对消费税制度不够完善的问题,税务总局等部门按照国务院要求,正在研究完善相关政策。
本报记者鲍颖
【部门预算】
审计报告自曝审计署问题
称部门年初本级预算不够细化
本报讯(记者杨华云)不同于往年的审计报告,今年的报告中首次出现了审计署自己的名字。
国家审计署审计长刘家义在审计报告中,自曝问题:在中央预算执行审计中,审计署存在“部门本级年初预算不细化”的问题。
审计署有关负责人向本报透露,这是审计署首次将自己纳入审计报告的范围。不过,这是国际上通行的做法。
■部门说法
审计署:“自曝”将制度化
前几年,公众在对审计风暴给予赞誉的时候,也提出“谁来审计审计署”的问题。十届全国人大常委会一位委员在2007年审议审计报告时就曾直言此问题。
2007年,时任国家审计署审计长的李金华回应这一质疑,称“将邀请财政部对审计署进行审计”。审计署一位副审计长曾向本报透露,为了经得起“外来考验”,审计署甚至取消了例行的向过生日的工作人员赠送蛋糕的做法。
上述审计署人士称,此次披露的审计署的问题,并非由财政部发现,是审计署自己审计的结果。“从今年报告起,审计署将改变以往不并入中央政府预算执行审计序列的做法,且将制度化”,“审计不能留死角”。本报记者杨华云
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